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Steuerstrukturierung für Georgien: Beratung und Umsetzung

Georgien hat mehrere echte Niedrigsteuer-Regime, und welches passt, entscheiden die Fakten und nicht die Vorliebe: der Small-Business-Status für Individual Entrepreneurs, die normale LLC, die erst bei Gewinnausschüttung mit 15 % besteuert wird, der Virtual-Zone-Status für exportierte Software, der International Company Status mit 5 % für IT- und maritime Dienstleistungen und eine Gesellschaft in der Freien Industriezone mit weitreichenden Befreiungen für Warengeschäfte, jedoch mit der 4-%-Abgabe auf den Handel mit dem georgischen Inland. Wir sehen uns an, wo Ihre Kunden sitzen, wie Ihr Einkommen entsteht, ob Sie in Georgien Gehälter zahlen und wie viel Gewinn Sie entnehmen, und legen dann eine schriftliche Empfehlung vor — mit effektivem Steuersatz, Meldeaufwand und Risiken je Variante. Wir bauen Strukturen mit echter Substanz und korrekter Meldung, und wir sagen klar, wenn die Hinzurechnungsbesteuerung (CFC-Regeln) oder Meldepflichten in Ihrem Wohnsitzstaat die Ersparnis zunichte machen. Die Sätze entsprechen dem Stand Juli 2026 und werden vor der Umsetzung gegen RS.ge bestätigt.

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Was wir für Sie tun

  • Strukturanalyse — wir ordnen Ihre Einnahmequellen, Kundenstandorte, Mitarbeiter und Ausschüttungspläne allen georgischen Regimen zu, die für Sie in Frage kommen.
  • Schriftliche Empfehlung — die realistischen Optionen im Vergleich nach effektivem Steuersatz, Einrichtungskosten, jährlichem Compliance-Aufwand und den Bedingungen, deren Verletzung den Status später kostet.
  • Realitätsprüfung für den Wohnsitzstaat — wir benennen, wo die Hinzurechnungsbesteuerung (CFC-Regeln), das Risiko einer Betriebsstätte oder der automatische Informationsaustausch den Vorteil begrenzen, damit der Plan der Begegnung mit Ihrem Finanzamt standhält.
  • Umsetzung — Gründung der Gesellschaft oder Antrag auf den Status über unsere Leistungen zu Firmengründung, Individual Entrepreneur, International Company Status und Freizone.
  • Persönliche Seite — Abstimmung mit steuerlicher Ansässigkeit und Aufenthaltstitel, denn Gesellschaftsstruktur und eigene Ansässigkeit müssen zusammenpassen.
  • Laufende Überprüfung — monatliche Buchhaltung mit Blick auf die Schwellen, inklusive der Pflichtregistrierung zur Umsatzsteuer, sobald der steuerpflichtige Umsatz in beliebigen zusammenhängenden zwölf Monaten 100.000 GEL überschreitet.

So läuft es ab

  1. Erstgespräch: Wir gehen Geschäftsmodell, Umsatz, Personal, Ausschüttungspläne und Ihren aktuellen Wohnsitzstaat durch.

  2. Analyse: Wir rechnen die realistischen georgischen Optionen mit Ihren Zahlen, inklusive der Steuer nach Ausschüttung und nicht nur des nominalen Satzes.

  3. Empfehlung: Sie erhalten den schriftlichen Vergleich und eine Empfehlung, mit den offenen Risiken und den Bedingungen jedes Regimes.

  4. Umsetzung: Wir gründen die Gesellschaft oder beantragen den Status, richten Lohn und Buchhaltung ein und etablieren die Melderoutine.

  5. Überwachung: Wir überprüfen die Struktur, wenn Umsatz und Pläne sich ändern, und warnen, bevor eine Schwelle oder eine Bedingung gerissen wird.

Häufig gestellte Fragen

Wie viel Steuer würde ich in Georgien tatsächlich zahlen?

Das hängt von der Struktur ab und davon, ob Sie Gewinn entnehmen — ein nominaler Satz beantwortet für sich genommen nichts. Eine normale LLC zahlt nichts auf reinvestierten Gewinn und 15 % bei Ausschüttung, plus 5 % Dividendensteuer, wo sie anfällt; Virtual-Zone- und International-Company-Status verändern das Bild erneut. Unser Steuerrechner gibt eine erste Orientierung, die schriftliche Empfehlung dann den effektiven Satz auf Ihre eigenen Zahlen.

Ist der Small-Business-Status mit 1 % eine Option für mich?

Nur für einen Individual Entrepreneur, innerhalb der Jahresumsatzgrenze von 500.000 GEL und nur für Tätigkeiten, die der Status zulässt — mehrere freiberufliche und lizenzpflichtige Tätigkeiten sind ausgeschlossen. Umsatz über der Grenze wird mit 3 % besteuert, und wer sie in zwei aufeinanderfolgenden Jahren überschreitet, verliert den Status. Ob er zu Ihrer Tätigkeit passt, prüft unsere Leistung zum Individual Entrepreneur; wie der Status im Detail funktioniert, erklärt unser Artikel zum Small-Business-Status.

Wird mein Wohnsitzstaat eine georgische Struktur akzeptieren?

Das hängt von Ihrem Wohnsitz und von der Substanz des Aufbaus ab. Die Hinzurechnungsbesteuerung (CFC-Regeln), Tests zu Ort der Geschäftsleitung und Kontrolle sowie Meldepflichten wie der automatische Informationsaustausch gelten unabhängig vom georgischen Recht. Es ist die Struktur, die nur auf dem Papier existiert, die scheitert. Wir bauen echte Substanz und sagen Ihnen, wenn die Ersparnis der Prüfung durch Ihr eigenes Finanzamt nicht standhält — das ist nützlicher als ein optimistischer Plan.

Was bekomme ich aus der Beratung?

Einen schriftlichen Vergleich der realistischen Optionen mit effektiven Sätzen, Einrichtungs- und Laufkosten, Meldekalender und Risiken je Variante, plus eine klare Empfehlung. Wenn Sie sich entscheiden, läuft die Umsetzung über unsere Teams für Registrierung und Buchhaltung — so wird die empfohlene Struktur auch die, die tatsächlich gebaut und gemeldet wird.

Diese Seite beschreibt unsere Leistung und gibt allgemeine Informationen — sie ist keine Steuer- oder Rechtsberatung. Steuersätze, Schwellenwerte, Voraussetzungen und zuständige Behörden können sich ändern, und neben den georgischen Regeln gelten die Regeln Ihres Wohnsitzstaates. Den aktuellen Stand für Ihren Fall bestätigen wir schriftlich, bevor Sie beauftragen. · Stand 07/2026